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獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形

監察人(或獨立董事)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 本公司每月以書面報告或電子郵件方式就前月份查核缺失及缺失改善追蹤情形彙總報告交付各監察人(或獨立董事)核閱,監察人(或獨立董事)
    則依其職權就該報告表示意見或其他續行建議交辦事項。
  2. 本公司內部稽核主管於定期召開之董事會列席,向監察人(或獨立董事)進行稽核業務及稽核結果與稽核缺失改善追蹤情形報告。
  3. 稽核主管及會計師與監察人(或獨立董事)隨時得視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。


獨立董事與會計師之溝通情形

日期

溝通事項

溝通結果

114/02/26

1.113年度個別財務報告內容說明。
2.會計師與公司治理單位溝通暨個別財務報告查核之依據說明。
3.本次查核重點說明。
4.重要法令更新說明。

針對本次查核重點說明洽悉。
本次會議無意見。

114/07/25

1.114年第2季個別財務報告內容說明。
2.會計師與公司治理單位溝通暨個別財務報告核閱之依據說明。

針對本次核閱重點說明洽悉。
本次會議無意見。


獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期

溝通事項

溝通結果

114/02/26

1.年度稽核計畫執行情形說明。
2.113年度內部控制制度聲明書說明。
3.內控制度修訂說明。

本次會議無意見。

114/05/02

年度稽核計畫執行情形說明。

本次會議無意見。

114/07/25

年度稽核計畫執行情形說明。

本次會議無意見。

114/10/31

年度稽核計畫執行情形說明。

本次會議無意見。

114/12/12

1.年度稽核計畫執行情形說明。
2.內控制度修訂說明。
3.115年度稽核計畫說明。

本次會議無意見。